Москва

Санкт-Петербург

Мурманск

Главная — Расписание семинаров — ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2011 г. Налоговая отчетность за 2011г. НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2011 г. Налоговая отчетность за 2011г. НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы

Тематический семинар, Москва


Открыта подписка на бухгалтерские журналы «Главная книга» и «Главная книга. Конференц-зал». Теперь Вы можете оформить подписку, используя абонемент. Каждому подписчику — эксклюзивная книга «100 ответов по налогам» в подарок
Лектор(ы):

Смирнова Татьяна
Канд.юрид.наук, начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП МВД РФ)
Цель: изучить новые виды доходов, не учитываемые для целей налогообложения; научиться правильно считать налог на прибыль по обособленным подразделениям, анализ спорных ситуаций по результатам налоговых проверок с учетом арбитражной практики

Целевая аудитория: главные бухгалтеры и специалисты бухгалтерии, финансовые директора, юристы и руководители компаний
Программа:

1. НДС. Что изменилось в 2011г. применяем правильно:

  • при предоставлении скидок; при учете суммовых и курсовых разниц по договорам в у.е. и иностранной валюте. Корректировочные счета-фактуры: порядок оформления, сроки восстановления, для каких операций применять, отрицательные счета-фактуры, чем отличается корректировочный счет-фактура от обычного, как заполнять книгу покупок и продаж продавцу и покупателю
  • Раздельный учет по НДС и правило «пяти процентов»  для торговли.
  • Порядок исчисления налоговой базы при уступке права требования первоначальным кредитором.
  • требования по учету экспортного НДС.
  • Изменения по исчислению НДС по основным средствам:  ведение раздельного учета входного НДС по ОС, приобретенным для облагаемых и необлагаемых операций; восстановление НДС по объектам недвижимости, быстрая и длительная реконструкция недвижимости; учет НДС при ликвидации или демонтаже ОС; учет НДС у застройщика при строительстве объектов производственного назначения.
  • хозяйственные операции, связанные с   восстановлением
  • заявительный порядок возмещения НДС (условия и последствия)
  • льготы, организациям, обслуживающим жилой фонд.
  • льгота по передаче госимущества в пользование некоммерческим организациям;
  • изменение состава операций с ценными бумагами, не подлежащих налогообложению НДС.
  • Исчисление НДС при экспорте и импорте товаров, оказании услуг и выполнении работ в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана: налоговая база, сроки уплаты и отчетность, ответственность за нарушение правил, подтверждение обоснованности нулевой ставки.
  • Восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету, в различных случаях, предусмотренных и непредусмотренных нормативными положениями (переход на необлагаемые операции, недостача, хищение, естественная убыль и др.). Как избежать проблем с восстановлением НДС при возврате таможней "ввозного налога".
  • Порядок ведения налогового учета по необлагаемым операциям. Как оформить документооборот.
  • Счета - фактуры в условных единицах - порядок расчета НДС. Как оформить "первичку", если цена договора выражена в у.е. Предоплата в у.е. Положительные и отрицательные суммовые разницы при расчете НДС до 1 октября и после.
  • Особенности исчисления НДС при реализации товаров, работ, услуг с учетом скидок (ретроскидок).
  • Условия применения налоговых вычетов. В каких случаях для вычета НДС достаточно кассового чека. Вычет НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами). Требования Минфина, налоговых органов, а также арбитражная практика по проблемным счетам - фактурам. Способы оценки контрагентов и сделок с ними на предмет получения необоснованной налоговой выгоды. Финансово-хозяйственная деятельность с высоким налоговым риском.Камеральная проверка налоговой декларации по НДС. Арбитражная практика применения норм 21 гл. НК. Другие вопросы исчисления и уплаты НДС.

2. Практика применения изменений главы 25 НК РФ с 2011 года: 

  • новый лимит стоимости амортизируемого имущества (cт. ст. 256,257); авансовые платежи (ст.286,ст.287); порядок признания убытка и переноса на будущее, от деятельности, облагаемой по разным налоговым ставкам (ст.283, ст.284).
  • Налоговый учет доходов и расходов: в виде процентов по договорам займа, в виде штрафов, пеней, прощения долга, кредиторской задолженности с истекшим сроком давности, скидки и бонусы, амортизационная премия и порядок ее восстановления. Аренда и лизинг. Капитальные вложения в арендованные ОС. Лизинговые операции в налоговом учете. Командировки, представительские, расходы на обучение, рекламу, сотовую связь. Расходы на оплату труда и нормальные условия труда: кондиционер, фильтр для воды, кулер, кофе-машина и пр.
  • Учет расходов прошлых налоговых периодов в текущей налоговой отчетности. Расчет налога на прибыль по обособленным подразделениям. Арбитражная практика применения норм 25 гл. НК.
  • Камеральная проверка налоговой декларации по налогу на прибыль. Другие вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль

3. НДФЛ. Новый Порядок представления сведений о доходах сотрудников за 2011г. Налоговые регистры по НДФЛ. Порядок возврата налоговым агентом излишне удержанного подоходного налога из дохода налогоплательщика. Исчисление НДФЛ у высококвалифицированных специалистов. Оплата путевок, лечения за счет НКО 

4. Страховые взносы. На что обратить внимание: выплаты, освобожденные от обложения страховыми взносами, подарки и премии к юбилею, командировочные расходы, особые ставки для отдельных хозяйствующих субъектов. Порядок уплаты взносов организациями, имеющими обособленные подразделения. Администрирование страховых взносов. Порядок возврата (зачета) излишне уплаченных сумм страховых платежей

 

Регламент:
Этот семинар Вы можете заказать также в форме индивидуального или корпоративного мероприятия
Не можете посетить мероприятие?  Задайте вопрос лектору или закажите методический материал.
 
Отправить заявку

Для заказа нескольких семинаров добавьте семинар в корзину.


В корзину Вернуться к списку 

 


Дата:
14 декабря 2011 10:00-17:00
Цена:
8732 руб.
7 единиц(ы) абонемента (6650 - 7350 руб)

Примечание:  Скидка!
5% при посещении 2-х человек от одной организации
10% при посещении 3-х и более человек.
В стоимость входит:
  • методические материалы;
  • кофе-брейк;
  • обед;
  • сертификат ИПБР на 10 часов;
  • сертификат о повышении квалификации
-----

Актуальные Статьи

Москва +7 (495) 784-73-75
Санкт-Петербург +7 (812) 334-44-90
Мурманск +7 (8152) 42-14-15
© 2007 — 2012
«Что делать Консалт»
«Что делать Квалификация»
Аутсорсинг учетных функций - 26      Семинары : Лекторы : Абонемент : Индивидуальное обучение 1С : Корпоративное обучение : Выездные семинары : Аренда аудиторий и компьютерных классов : Контакты
Центр Повышения Квалификации