1. Возможность составления счетов-фактур в электронном виде.
- Особенности заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. Новые правила заполнения счетов-фактур на реализацию и с авансов, книг покупок и продаж. Спорные вопросы в оформлении счетов-фактур.
2. Условия принятия к вычету сумм НДС по объектам ОС, принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа. Исчисление НДС при выполнении СМР хозспособом.
- Момент определения налоговой базы по отгрузке при реализации товаров, работ, услуг. Особенности исчисления НДС при посреднических сделках.
3. Новые правила исчисления НДС при экспорте и импорте товаров, оказании услуг и выполнении работ в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана: налоговая база, сроки уплаты и отчетность, ответственность за нарушение правил, подтверждение обоснованности нулевой ставки.
4. Типичные ситуации, требующие раздельного учета для принятия НДС к вычету. Восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету, в различных случаях, предусмотренных и непредусмотренных нормативными положениями (переход на необлагаемые операции, недостача, хищение, естественная убыль и др.). Как избежать проблем с восстановлением НДС при возврате таможней "ввозного налога".
- Порядок ведения налогового учета по необлагаемым операциям. Как оформить документооборот.
5. Счета - фактуры в условных единицах - порядок расчета НДС. Как оформить "первичку", если цена договора выражена в у.е. Предоплата в у.е. Положительные и отрицательные суммовые разницы при расчете НДС.
- Особенности исчисления НДС при реализации товаров, работ, услуг с учетом скидок ( ретроскидок).
6. Условия применения налоговых вычетов. В каких случаях для вычета НДС достаточно кассового чека. Вычет НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами).
7. Требования Минфина, налоговых органов, а также арбитражная практика по проблемным счетам - фактурам. Способы оценки контрагентов и сделок с ними на предмет получения необоснованной налоговой выгоды. Финансово-хозяйственная деятельность с высоким налоговым риском.
8. Камеральная проверка налоговой декларации по НДС. Арбитражная практика применения норм 21 гл. НК. Другие вопросы исчисления и уплаты НДС.
9. Анализ типичных ошибок исчисления и уплаты НДС.
При посещении этого семинара вы получаете в подарок дополнительную лекцию практикующего юриста на тему:
Технологии эффективной защиты бизнеса и сотрудников
Время проведения: 17:00-18:00
Цель: Будут рассмотрены ситуации, которые несут в себе реальную угрозу для бизнеса и которые могут возникнуть в любой день.
Кроме того, преподаватель даст рекомендации по мерам предосторожности, соблюдение которых позволит значительно обезопасить руководителя и компанию от наступления неблагоприятных последствий.
Программа
- что делать при неожиданном визите сотрудников правоохранительных органов, как реагировать на их требования, какие документы можно отдавать, а какие нельзя;
- что делать при вызове на допрос, расследовании уголовного дела и как правильно выбрать адвоката;
- какие статьи Уголовного кодекса наиболее часто используются для запугивания предпринимателей и их сотрудников;
- какие схемы наиболее часто используются сотрудниками правоохранительных органов для получения необходимых им сведений и насколько все эти угрозы имеют отношение к реальности.